11月13日,集團公司審計部赴司屬交投國際貿(mào)易有限責任公司開展內部審計,并組織召開審計見面會。集團審計部、國貿(mào)公司執(zhí)行董事兼總經(jīng)理、財務負責人和相關人員及藍天事務所參加會議。
會上,交投國貿(mào)公司總經(jīng)理李春雨介紹了公司成立和發(fā)展歷史、組織架構及人員配備、貿(mào)易業(yè)務板塊、市場行情、業(yè)務拓展、上下游及供應鏈的產(chǎn)業(yè)發(fā)展等情況。
隨后,審計部介紹了此次審計的時間安排、審計范圍及審計內容,宣讀了審計“四嚴禁”和“八不準”的工作紀律和要求,并指出,內部審計是健全公司內部控制體系建設的重要途徑,希望通過此次審計能促推子公司規(guī)范化經(jīng)營、科學化管理,提升經(jīng)營效益,加強風險防范能力,也希望交投國貿(mào)公司能積極配合此次審計工作,確保審計順利進行。
交投國貿(mào)公司表示,將堅決配合此次審計工作,積極與審計組對接,嚴格按照審計組的要求提供各項資料,確保內部審計工作順利完成,助推公司實現(xiàn)高質量發(fā)展。